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上市公司外部審計流程,上市公司審計機構(gòu)要求

編輯:方伊 | 發(fā)布時間:2024-06-28 16:25:21| 瀏覽:11135
上市公司外部審計流程,當(dāng)前,對于市場中的上市公司來說,根據(jù)國家相關(guān)政策要求,其在一個經(jīng)營年度結(jié)束后,需要開展年度審計,并向有關(guān)管理部門出具年度審計報告。因此,在上市公司經(jīng)營期間,其需要開展···

上市公司外部審計流程

當(dāng)前,對于市場中的上市公司來說,根據(jù)國家相關(guān)政策要求,其在一個經(jīng)營年度結(jié)束后,需要開展年度審計,并向有關(guān)管理部門出具年度審計報告。因此,在上市公司經(jīng)營期間,其需要開展外部審計的情形有很多。那么,上市公司外部審計流程是怎樣的?下面本文來帶您對此進(jìn)行具體了解!

通常情況下,上市公司推進(jìn)外部審計活動地開展,大致按照如下流程來進(jìn)行:

1、自行對社會上第三方審計代理機構(gòu)進(jìn)行區(qū)分與選擇,確定合作機構(gòu);

2、由審計代理機構(gòu)對上市公司的基本情況進(jìn)行了解,以評估審計風(fēng)險。具體來說,其了解內(nèi)容主要有:(1)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況;(2)公司經(jīng)營情況和經(jīng)營風(fēng)險;(3)公司組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況;(4)關(guān)聯(lián)方及交易情況;(5)以前年度接受審計的情況;(6)其他。然后在此基礎(chǔ)上評估審計風(fēng)險。

3、如評估未通過,則拒絕客戶公司業(yè)務(wù)委托。如評估通過,則與上市公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署正式的審計業(yè)務(wù)約定書,以確認(rèn)審計業(yè)務(wù)的委托和受托關(guān)系,明確委托目的、審計范圍及雙方應(yīng)負(fù)責(zé)任與義務(wù)等事項。該約定書具有法定約束力。

4、發(fā)放給上市公司《審計資料清單》,要求上市公司按要求準(zhǔn)備審計資料。同時,審計代理機構(gòu)指派專屬審計服務(wù)人員,組建審計工作小組,在對上市公司提供的公司背景資料進(jìn)行深入了解的基礎(chǔ)上制定詳細(xì)審計工作計劃,以對審計活動作出提前安排。

5、下達(dá)《審計通知書》。一般在現(xiàn)場審計開展前三日發(fā)放。

6、審計人員入場,對上市公司提供的審計資料以及其它審計事項作詳細(xì)審查。如發(fā)現(xiàn)問題,則作相應(yīng)記錄,重點標(biāo)注。同時,也會對公司需要改進(jìn)之處給出合理、可行的意見、建議,供上市公司參考。

7、在現(xiàn)場審計形成的審計工作底稿的基礎(chǔ)上,進(jìn)行復(fù)核、整理,形成初步審計意見,并與上市公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人交換審計意見。

8、在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,出具正式審計報告。至此,上市公司外部審計流程基本完成!

以上是對上市公司外部審計流程的相關(guān)介紹。對于需要開展外部審計活動的上市公司來說,如若對該項審計活動地開展程序不夠了解,便有必要對文中介紹的實施步驟作詳細(xì)把握,從而以確保上市公司外部審計活動地有序進(jìn)行!

上市公司外部審計流程

上市公司審計機構(gòu)要求

1、我國會計師事務(wù)所對上市公司進(jìn)行審計需要滿足的條件(資格)是具有證券資格的會計師事務(wù)所才可以對上市公司進(jìn)行審計執(zhí)業(yè)。根據(jù)《財政部證監(jiān)會關(guān)于調(diào)整證券資格會計師事務(wù)所申請條件的通知》(財會〔2012〕2號)的有關(guān)要求,具有證券資格的會計師事務(wù)所的條件如下:(一)依法成立5年以上,組織形式為合伙制或。

2、國有股東指定審計中介機構(gòu)與上市公司按照董事會審計委員會提請、股東大會決定的選聘流程存在沖突。根據(jù)國資監(jiān)管要求,國資委直接監(jiān)管企業(yè)的財務(wù)審計以及其他專項審計項目,一般由國資委相關(guān)部門牽頭在確定的中介服務(wù)平臺范圍內(nèi)選取審計中介機構(gòu)并委托。企業(yè)集團(或監(jiān)管企業(yè))旗下子公司的財務(wù)審計項目由企業(yè)集團選擇確。

3、國有股東指定審計中介機構(gòu)與上市公司按照董事會審計委員會提請、股東大會決定的選聘流程存在沖突。根據(jù)國資監(jiān)管要求,國資委直接監(jiān)管企業(yè)的財務(wù)審計以及其他專項審計項目,一般由國資委相關(guān)部門牽頭在確定的中介服務(wù)平臺范圍內(nèi)選取審計中介機構(gòu)并委托。企業(yè)集團(或監(jiān)管企業(yè))旗下子公司的財務(wù)審計項目由企業(yè)集團選擇確。

4、第四條 內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)考慮組織的性質(zhì)、規(guī)模、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及相關(guān)規(guī)定,并配備一定數(shù)量具有執(zhí)業(yè)資格的內(nèi)部審計人員。上述法規(guī)的明文規(guī)定,中央企業(yè)、大型國有獨資企業(yè)或國有控股企業(yè)、上市公司應(yīng)設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),其他企業(yè)可視管理需要設(shè)立獨立或非獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)。

5、下屬公司管控、財務(wù)信息披露和法律法規(guī)遵守執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。上市公司依照有關(guān)規(guī)定定期披露內(nèi)部控制制度建設(shè)及實施情況,以及會計師事務(wù)所對上市公司內(nèi)部控制有效性的審計意見。第九十五條 上市公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)部門的要求,披露環(huán)境信息以及履行扶貧等社會責(zé)任相關(guān)情況。

6、上市公司必須要有審計部,這是上市公司經(jīng)營管理的需要,缺少這個部門經(jīng)營過程中是難以相互制約的具體審計包括:一,上市公司審計范圍:1,與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況進(jìn)行審計;2 內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用進(jìn)行審計;3,上。

7、上市公司必須要有審計部,這是上市公司經(jīng)營管理的需要,缺少這個部門經(jīng)營過程中是難以相互制約的具體審計包括:一,上市公司審計范圍:1,與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況進(jìn)行審計;2 內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用進(jìn)行審計;3,上。

8、上市公司必須要有審計部,這是上市公司經(jīng)營管理的需要,缺少這個部門經(jīng)營過程中是難以相互制約的具體審計包括:一,上市公司審計范圍:1,與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況進(jìn)行審計;2 內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用進(jìn)行審計;3,上。

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