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財務(wù)審計流程包括哪幾個階段,財務(wù)部審核

編輯:平言莉 | 發(fā)布時間:2024-06-23 18:37:32| 瀏覽:10855
財務(wù)審計流程包括哪幾個階段,如今,很多企業(yè)在經(jīng)營期間都涉及到財務(wù)審計活動地開展,因此其也就對財務(wù)審計流程格外關(guān)注。那么,財務(wù)審計流程包括哪幾個階段?接下來,小編來帶您對此進行具體了解!一般···

財務(wù)審計流程包括哪幾個階段

如今,很多企業(yè)在經(jīng)營期間都涉及到財務(wù)審計活動地開展,因此其也就對財務(wù)審計流程格外關(guān)注。那么,財務(wù)審計流程包括哪幾個階段?接下來,小編來帶您對此進行具體了解!

一般來說,有關(guān)于財務(wù)審計流程,其主要包括以下這些階段:

一、準(zhǔn)備階段

該階段的工作內(nèi)容主要為:

1、了解被審計企業(yè)基本情況。包括:(1)業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況;(2)經(jīng)營情況和經(jīng)營風(fēng)險;(3)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況;(4)關(guān)聯(lián)方及交易情況;(5)以前年度接受審計的情況;(6)其他情況。

2、簽訂業(yè)務(wù)約定書。由審計機構(gòu)與委托企業(yè)共同簽署。據(jù)以確認(rèn)雙方的委托和受托關(guān)系,明確委托目的、審計范圍及雙方應(yīng)負(fù)責(zé)任與義務(wù)等事項。

3、被審計企業(yè)按照資料清單準(zhǔn)備財務(wù)審計具體所需材料,等待審計人員審查。

二、實施階段

實施階段主要是審計機構(gòu)的審計人員對被審計企業(yè)財務(wù)方面的事項進行具體審查,包括:

(1)企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況;

(2)企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況;

(3)企業(yè)財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作;

(4)企業(yè)發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;

(5)開展財務(wù)審計期間要求審計的其他事項。

三、終結(jié)階段

審計終結(jié)階段主要是根據(jù)上述審計環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的審計問題,提出相應(yīng)的審計建議,同時對審計工作底稿進行整理和符合,形成初步審計意見,并與被審計企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人交換審計意見,在雙方達(dá)成一致的基礎(chǔ)上出具正式審計報告。

四、跟進階段

對于審計人員提出的意見和建議,審計機構(gòu)有權(quán)跟進企業(yè)落實、整改情況,督促企業(yè)進行改進和解決。以確保發(fā)揮財務(wù)審計活動的應(yīng)有作用,為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展?fàn)I造良好的財務(wù)環(huán)境,并維護好企業(yè)財務(wù)安全。

以上是對“財務(wù)審計流程包括哪幾個階段”這一問題的具體解答,對于需要開展財務(wù)審計活動的企業(yè)來說,如若對上述程序不夠了解,便有必要對文中介紹的各個階段的工作內(nèi)容進行具體把握,從而以在確保明確財務(wù)審計流程的基礎(chǔ)上,推進該項審計活動有序開展!

財務(wù)審計流程包括哪幾個階段

財務(wù)部審核

1、報銷時財務(wù)部門需要審核的方面有:流程合規(guī)性審核、單據(jù)合規(guī)性、真實性審核、正確性審核、及時性審核、預(yù)算審核、借款及預(yù)付款審核、粘貼規(guī)范性審核、報銷額度審核。流程合規(guī)性審核 報銷單據(jù)的審批流程是否符合公司財務(wù)開支授權(quán)審批表的規(guī)定,一筆費用需由兩個及兩個以上部門共同承擔(dān)的,是否取得各個費用。

2、財務(wù)部審核合同的哪些內(nèi)容財務(wù)部審核合同的內(nèi)容如下:審查合同金額。在審核合同的時候要注意合同金額是否與相應(yīng)的項目相匹配,金額的計算是否準(zhǔn)確,大小寫金額是否一致,是否與合同附件中的信息一致。2、查看結(jié)算條款。對于無付款的采購合同,根據(jù)合作方的信用等級確定分批付款的具體付款比例,對于需要支付。

3、財務(wù)審批流程通常包括以下步驟: 提交申請:員工或部門需要提交相關(guān)的財務(wù)申請,例如報銷、預(yù)算申請等。2. 審核申請:財務(wù)部門會對申請進行初步的審核,包括核對申請人的身份、審批單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性等。3. 提交主管審批:一些財務(wù)申請需要主管或上級領(lǐng)導(dǎo)的審批,例如預(yù)算申請、大額支出等。4. 審核主。

4、第二條公司財務(wù)部門的職能是:(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),通過財。

5、報銷費用的填制要求a) 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。d) 。

6、崗位名稱:審核員 二、崗位級別:員工 三、直接上司:財務(wù)部主管 四、下屬對象:五、主要職責(zé):1 、審查記帳的完整和合法依據(jù),包括科目對應(yīng)關(guān)系,借貸是否 平衡,數(shù)字金額等項目;同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合 符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致 2 、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)。

7、財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費開支,對未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。 實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴(yán)禁無實質(zhì)。

8、財務(wù)審核崗位職責(zé)為:負(fù)責(zé)財務(wù)稽核和會計報告工作。2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責(zé)成有關(guān)人員查明原因,更正處理。3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會計報告,并核對相符。4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判。

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